您好,个人所得税申报表更正申报需要进行逐月更正。
2018年3月份所得税申报错误,更正申报,需要改后面月份的所得税报表吗
2018年3月份企业所得税申报错误,更正申报,需要改后面月份的所得税报表吗
2020年9/10/11月份进项税转出后,更正所得税申报表应该更正2020年年度所得税申报表,还是分别更正9/10/11月的所得税申报表
今年4月份申报的个税在5月份进行更正报表,需要逐月更改后面属期的申报表也就是我5月份做的申报表吗
22年10月份账务处理错误,我需要更正申报哪个?是企业所得税申报还是?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
老师是企业所得税
一季度报错了,是不是后面三个季度都要改,汇算清缴也要改?
您好,去税局大厅进行更正申报2018年的所得税 如果对2019年产生影响一并更正。
18年只改一季度所得税报表和汇算清缴报表吗,二三四季度所得税报表还用更正吗
您好,目前企业所得税更正季度申报时,只能就最近一期申报表进行更正,因企业所得税为季度预缴,年度汇算清缴,上述情况建议您直接更正申报2018年年度申报表的。