不在,这两个不重复的,同学
老师,现代服务业享受加计抵减,现公司招收退役军人享受9000元税额减免,我想问下这9000元可算在加计抵减额内。
我们公司聘用了退役军人,每年可以抵税9000元现在我填报纳税表时填写了减免额,增值税已经减免但是附加税没有自动减免,请问这个怎么弄
老师:请教一下退伍军人增值税抵减了9000元,然后按税务要求要扣除附加税,又补交了增值税963.66元和附加税115.64元,那补缴完以后账务怎么处理?当时直接借应交增值税减免税额9000元,贷营业外收入9000元。现在补交了以后应该怎么调整账务?
老师:您好!我想咨询下,我们单位有一个退伍军人,每年可以享受增值税抵减9000元,去年抵减了9000元,今年税务要求实际抵减额要扣除附加税,按照8036.67元抵减更正申报,所以今年补缴了增值税963.66元,附加税115.64元。我想请教您,补缴了以后,这个账务怎么调整?谢谢!
企业招用了退役士兵,本期可享受额度是9000元,在减免税额明细表中已经填报,主表中交23栏应纳税减征额是9000元,我想问附加税情况表中对这9000元如何填报呢?
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,家具。按30%的毛利计算开具的成本发票即可。则成本发票金额=81249.85*(1-30%)。成本票金额多少和进项含税金额多少,含税收入81249.85
我是购货方,想开具红字信息确认单,选择数电票种中,选电子发票,还是选择与蓝票一致票种的纸质发票
怎么修改制单人的名字,前面的方法没有用
老师,今年冲减了去年收入和成本,在企业所得税汇算清缴需要怎么填写
工商年检认缴出资时间是什么时候?
老师你好,我们是民办盈利性学校,24年老板借款40万一直没有还回来,今天他说以分红的形式平掉这40万,但是24年底的利润表是亏本的,我想问下利润表是亏本的还能做分红?
老师,我们公司安装网线,以个人名义安装实际是宝超商贸公司使用,然后联通公司给个人开的发票。这发票宝超公司能用吗?
老师,之前找的记账做的不对,导致企业所得税和财务报表对不上,现在税务局要求更改,而且我昨天重新做了账,发现企业所得税报的也不对,我是不是应该先改财务报表,再改企业所得税呢?24年4季度的报税是报的企业所得税是全年的还是四季度的?财务报表是全年的还是四季度的
老师我这个月存了100元电费怎么处理啊
机械租赁一般纳税人和小规模都是几个点的票