你好,计入支付其他与经营活动有关的现金流
老师,请问下公司员工借支备用金后还款时产生的手续费现金流量应该计入哪呢?
老师我想问一下:1、员工借款采购备用金和出差的现金流应该选什么?2、员工借款出差回来报销还有剩余的现金,现金流选什么?3、员工借款购买办公用品报销现金流选择什么? 还有在第一步员工借款时张强刘虹选的现金流,在后面报销时张强刘虹所选的现金流是不是要与第一步选的一样。感谢老师为我解答
老师 公司购买汽车每月存对公户支付贷款和利息 借 短期借款 财务费用—利息 贷 银行存款 应该体现到现金流量表中的,短期借款应对构建固定资产,无形资产和其他非流动资产支出的现金,财务费用应对,支付的其他与经营活动有关的现金 还是应该体现在,偿还借款本金支付的现金和偿还借款利息支付的现金呢?
请问老师,我公司支付给员工的工伤款5万,借:其他应收款 贷:银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么? 员工实际发生了4.5万,给公司退5000元的时候。借:银行存款 贷:其他应收款。现金流计入哪?收到的其他?还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
老师请问,在计算公司的融资额时,资产负债表中的长短期借款额和现金流量表中取得借款,该用哪个数据
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
好的谢谢!
不客气,祝你工作顺利
老师,还有如图,我现在应该怎么调回这个账,分录怎么做?
你好,你截图这个有什么问题吗
这是我做的10月份公积金分录,现在科目余额表不平就差425,我应该怎么调回这个账,分录怎么做?
余额做到管理费用_工资的,做一笔分录
从我的分录上不可以调一下的吗?
如果你的其他应收款是借方余额,调整分录如下 借:管理费用-工资425 贷:其他应收款425
其他应收款我还是要收回的,这样做不就被冲掉了吗?我结转时把其他应收款也一起结转了,现在我怎么把这笔账调回来?
你这个不是缴纳吗,计提工资的时候要包括个人的,然后发放扣掉就平了啊
老师,你再看看我发的图,我把其他应付款和其他应收款做成一笔了,现在数据相差其他应付款这个数据
你一次得截图吗,那个没问题啊,冲其他应收400多,其他应付7000多,然后分录就会平了
交的时候没问题,就是发工资时结转成一笔了,现在应该怎么调回来?分录怎么做?
你现在缴纳100,工资发放贷方100,没有问题啊
看不到你完整的分录,不太清楚你哪里有问题
缴纳记入什么科目,发放工资就是什么科目不然就不平
问题是其他应付款和其他应收款结成一笔了,现在就是其他应收款不平呢
如果仅仅是图片的问题,你做一笔调整分录 借:其他应付款425 贷:其他应收款425