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老师,请问下公司员工借支备用金后还款时产生的手续费现金流量应该计入哪呢?

2020-12-07 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 11:11

你好,计入支付其他与经营活动有关的现金流

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快账用户8270 追问 2020-12-07 11:15

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:15

不客气,祝你工作顺利

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快账用户8270 追问 2020-12-07 11:37

老师,还有如图,我现在应该怎么调回这个账,分录怎么做?

老师,还有如图,我现在应该怎么调回这个账,分录怎么做?
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齐红老师 解答 2020-12-07 11:40

你好,你截图这个有什么问题吗

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快账用户8270 追问 2020-12-07 11:45

这是我做的10月份公积金分录,现在科目余额表不平就差425,我应该怎么调回这个账,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:00

余额做到管理费用_工资的,做一笔分录

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快账用户8270 追问 2020-12-07 14:18

从我的分录上不可以调一下的吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:28

如果你的其他应收款是借方余额,调整分录如下 借:管理费用-工资425 贷:其他应收款425

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快账用户8270 追问 2020-12-07 14:32

其他应收款我还是要收回的,这样做不就被冲掉了吗?我结转时把其他应收款也一起结转了,现在我怎么把这笔账调回来?

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:37

你这个不是缴纳吗,计提工资的时候要包括个人的,然后发放扣掉就平了啊

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快账用户8270 追问 2020-12-07 14:42

老师,你再看看我发的图,我把其他应付款和其他应收款做成一笔了,现在数据相差其他应付款这个数据

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齐红老师 解答 2020-12-07 15:17

你一次得截图吗,那个没问题啊,冲其他应收400多,其他应付7000多,然后分录就会平了

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快账用户8270 追问 2020-12-07 18:59

交的时候没问题,就是发工资时结转成一笔了,现在应该怎么调回来?分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-07 18:59

你现在缴纳100,工资发放贷方100,没有问题啊

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齐红老师 解答 2020-12-07 19:00

看不到你完整的分录,不太清楚你哪里有问题

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齐红老师 解答 2020-12-07 19:01

缴纳记入什么科目,发放工资就是什么科目不然就不平

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快账用户8270 追问 2020-12-07 19:02

问题是其他应付款和其他应收款结成一笔了,现在就是其他应收款不平呢

问题是其他应付款和其他应收款结成一笔了,现在就是其他应收款不平呢
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齐红老师 解答 2020-12-07 19:13

如果仅仅是图片的问题,你做一笔调整分录 借:其他应付款425 贷:其他应收款425

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