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老师,供货商明年要送我们一辆车,但是我们要先把车钱汇给他们,再每次拿货的时候以返利返还给我们,这个怎么做账呢

2020-12-05 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 09:55

借预付账款贷银行存款 借固定资产 进项 贷营业外收入

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快账用户9238 追问 2020-12-05 09:57

是车子一拿到手就做后那笔分录,还是收到返款的时候呢

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齐红老师 解答 2020-12-05 09:59

你好支付做第一个 车子到了你们挂牌之后做第二个

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快账用户9238 追问 2020-12-05 10:00

如果以后没收到返利呢

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齐红老师 解答 2020-12-05 10:02

也就是这个车不给你们吧

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快账用户9238 追问 2020-12-05 10:02

嗯嗯。万一我们购货量没达到,车子就算自己买的

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齐红老师 解答 2020-12-05 10:03

借固定资产 进项 贷银行存款 不就可以了嘛

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快账用户9238 追问 2020-12-05 10:05

老师,年底老板让盘点,主要盘哪些东西呢

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齐红老师 解答 2020-12-05 10:07

你好 存货和固定资产

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借预付账款贷银行存款 借固定资产 进项 贷营业外收入
2020-12-05
老师 麻烦解答下呢
2022-07-20
支付客户模具费时 借:其他应收款 - 客户 620,000 贷:银行存款 620,000 收到客户返还款项时 借:银行存款 270,000(按实际收到金额) 贷:其他应收款 - 客户 270,000 支付供应商模具费 借:预付账款 - 供应商 270,000 贷:银行存款 270,000 后续供应商开始供货,根据发票和入库单等,将预付账款结转: 借:原材料(或库存商品等,根据冲压件用途) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 - 供应商 (根据实际结算金额)
2025-03-11
您好,您是问税务处理吧。您按实际退款金额开具发票就可以了
2020-12-07
你好 返利里根据什么来的
2020-12-07
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