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老师我们公司购买其他公司的货物,支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利,是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额,他们开红字进项给我们一样的金额,但是这个钱不流转,他们不退我们钱,后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师,这两次开票要怎么入账

2023-07-07 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 13:34

对方给你开红字发票就可以的,你不用给对方开红字发票,借预付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 下一个月抵扣的借库存商品贷预付账款。

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快账用户3132 追问 2023-07-07 13:36

老师我说错啦,我们开红字信息表给他们,他们开给我们红字进项票。我们收到这个红字进项票怎么入账。

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:37

对的,是的,按照上面的来做。

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快账用户3132 追问 2023-07-07 13:40

老师可以这样做吗?直接用主营业务成本 借:主营业务成本-100 应交税费——进-13 贷:应付账款——某某公司 不走库存

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:41

产品销售出去了可以。

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快账用户3132 追问 2023-07-07 13:48

之前的产品是销售出去了,但是对应的返利金额还没有使用。还未买产品。老师你的意思就是我们收到这个红字先做 借:预付10 贷:库存10 实际使用了,购买产品了在用这个,就是我们一个产品肯定会大于这个返利的金额我们会在付一部分钱给对方公司那我们就 借:库存商品100 贷:预付账款10 银行存款90 这样吗?老师。这样是不是更合理一些

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:50

你已经结转了成本,你仓库里面没有这些商品了,你应该就用主营业务成本。

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快账用户3132 追问 2023-07-07 13:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:52

不用客气,工作愉快。

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