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老师,想问一下,我们公司是做电子元器件的,和A公司之前合约里有返利,现在要返利给他们5万多。这部分货物我们2023年7月到2024年6月每次给他们发货的时候,专票都已经开过了。那我现在要开这种返利的发票,要怎么开呀,开红字吗?

2024-09-19 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 09:21

不用开红字发票。返利是销售行为的调整,不是退货。你可以根据实际业务情况,开具与原发票金额相同的红字增值税专用发票进行冲减,然后重新开具一张相应金额的蓝字发票给A公司,表示这次是返利支付。记得和A公司确认好具体返利规则和金额。

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快账用户7417 追问 2024-09-19 09:42

因为这一年里,我们给对方开了销项专票,我具体要对哪个票进行冲减呢?

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齐红老师 解答 2024-09-19 09:45

你需针对与这次返利对应的那张原销项专票进行冲减,开具红字发票。确保红字发票上的信息准确无误,包括购货方、商品名称、数量、金额和税额等,与原发票一致但金额为负数。之后再开具一张蓝字发票,金额对应返利数额,这样操作即可完成返利的会计处理。

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快账用户7417 追问 2024-09-19 10:11

我明白您的意思,我可能没有表述清楚。因为我们这次返利,是一整年的核算,这一年里,我们给对方开了很多张专票,我是从中间任选一张吗?

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:13

不是任选一张,而是选择与此次返利直接关联的那些销项专票进行处理。如果返利是基于特定批次或特定合同的,那么就针对那些相关的销项专票开具红字发票进行冲减。如果没有明确的关联,可能需要依据具体的商业协议来确定哪些发票应该被冲减。确保每一步操作都符合会计准则和税法规定。

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