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老师您好:4月份我们出口的一笔业务属于不退税商品,但 在11月已开普票,要按内销征税,这笔业务下一步怎么做账务处理?

2020-12-04 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 15:16

请问你11月开的什么票?免税?

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快账用户7112 追问 2020-12-04 15:20

开5联零税率的普票。

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:28

那红字冲销5联的零税率发票,再开具一笔13%税率的普票或做未开票申报

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快账用户7112 追问 2020-12-04 15:35

这笔不能申报,那这月的其他4笔出口免抵退税的合计与开票系统及增值税主表的第7栏免抵出口销售额的本月数就相差这笔的数额,这影响不影响免抵退税申报吗?

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齐红老师 解答 2020-12-04 15:46

这个有差额不影响退税申报的

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请问你11月开的什么票?免税?
2020-12-04
你好 ;   意思是你们开票出去了   同时 也  产生的税额用进项税抵扣了 是 同时红冲了发票 做退费了吗  
2021-10-14
同学你好 这个直接做视同内销就行了
2021-10-14
同学你好 这个直接做内销的分录就行
2021-12-24
你好不需要做处理的,免税就可以。
2021-09-15
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