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老师,我们如果增值税和所得稅税负按1个点计算,我们现在一共117台大车,进项税率是13,我们的销项是9个点,这117台车子能抵扣多少销项发票

2020-12-03 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 15:12

亲看的是税额,不看税率,这个税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交企业所得税/营业收入,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出%2B之前实际交过

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快账用户3657 追问 2020-12-03 15:18

老师,基本上每台车的税率都是3万多,4万多,能抵扣多少销项

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:23

直接抵扣就是你发票上面税额,你这个对应销售额和之前交合计去看下,看还可以认证多少,这个注意单张发票全额抵减税额 不要点有效税额抵减部分

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快账用户3657 追问 2020-12-03 15:25

老师,我的意思是比如我明年要开3600万的销项发票,这117台车子的进项可以抵扣多少销项金额

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:35

税负=实际交增值税/不含税销售额    假设给不含税,  实际交增值税=3600万*1% ,这个对应实际交增值税=3600万*9%-进项税额 x  假设开发票全是9%没有别的发票,进项税额x =324-36 企业所得税假设营业收入就是3600 万,那实际交企业所得税=3600 万*1%

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快账用户3657 追问 2020-12-03 15:37

老师我想算的的是这107台车子能抵扣多少销项

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:48

这个对应倒推出来就是总的进项税额,你分摊进去就可以,把你车进项税额

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:49

没有别的进项税额就直接看你车进项税额多少就可以,

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:50

不知道销项税额 ,那这个可以,(不含税销售额*税率-107台进项税额 )/不含税销售额=1% 这样也可以倒推出来不含税销售额多少,销项税额=不含税销售额*税率

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:50

这个这个倒推也可以,这个

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快账用户3657 追问 2020-12-03 15:53

老师,能不能麻烦用数字列出来,比如107台车子的进项,怎么算出能抵扣多少销项,老板明年想开3600万的发票,他想现在知道要多少进项

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:59

你直接发票上面税额相加就是进项税额,

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:59

你发票上面不是有税额吗,上面相加就可以

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快账用户3657 追问 2020-12-03 16:00

老师,我的意思是,不是进项能全部抵扣完,还是要比例抵扣

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齐红老师 解答 2020-12-03 16:08

这个是倒推出来了,进项税额x =324-36 这个就是, 你看你车总进项税额多少,是不是大于这个

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亲看的是税额,不看税率,这个税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交企业所得税/营业收入,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出%2B之前实际交过
2020-12-03
 你好     去 把这个9台的进项税计入待认证进项税去挂着。  不能这样不入库 。你车辆还得计入 库存商品去 的 
2021-06-29
专票的销项税%2B普通的销售销-进项的销项税%2B留底税额=你要缴的增值税 附加税,城建=缴地增值税*7% 教育附加=缴的增值税*3% 地方教育附加=缴的增值税*2% 企业所得税没有办法计算。
2021-04-09
同学你好 这个是管理费吧
2023-06-01
直接销售你们的税率就是9%
2021-11-10
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