您好,做11月蓝字分录的负数分录
普票开错,当月作废,跨越开负数,开错的发票当月跨越是否需要收回?
红字发票信息表开错了跨月了,负数发票也开了当月作废了,跨越的红字发票信息表怎么作废啊
老师,跨越作废的发票11月开的负数发票应该怎么做分录?
老师,当月开具的作废发票不需要做账哈?跨月开的负数发票,怎么做账呢
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
求开出承兑汇票付货款的过程。全部会计分录!谢谢老师
结转成本是按照哪个数据结转的呀
个人能代开销售货物专票吗
请教老师,建筑劳务公司,小微企业,小规模纳税人,年底有已发放的工人工资预留在了生产成本科目,未结转至主营业务成本,因为有劳务分包尾款未收到,且未开票给对方,这种情况的话,所得税汇算清缴‘工资薪金支出’账载金额、实际发生金额、税收金额三者有差异吗?
老师,评审费评标费,按什么品名开具发票
老师,从银行贷款用于还房贷怎么做账
最执照尚未年审说的是工商吗?
老师 我是建筑公司 我做账是是否可以暂估成本 在什么时候可以暂估成本
老师,汇算清缴资产折旧摊销表,资产原值填写内容,是今年有折旧的资产吗,还是今年新采购的资产呢
老师,请问生产企业进料加工免抵退税核销后需要做什么
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老师,分录应该怎么写?
您好,要看你11月开这张发票的时候,是怎么入账的。现在把当时的分录,变成负数即可。