齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 跨月对方已经入账 可以不收回
当月的呢?
当月作废的 应该收回
跨越不收回,直接开负数,按负数做账报税?
是的 跨月没有收回 直接开具负数 然后按照当月开票系统的实际销售额跟销项税申报 做账
好的,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
普票开错,当月作废,跨越开负数,开错的发票当月跨越是否需要收回?
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当月的呢?
当月作废的 应该收回
跨越不收回,直接开负数,按负数做账报税?
是的 跨月没有收回 直接开具负数 然后按照当月开票系统的实际销售额跟销项税申报 做账
好的,谢谢老师
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