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您好:我想问下如何操作。今年初签二笔的建筑合同,建了二个多月对方给付一半工程款(没开发票),我挂预收账款。12月份我问了一下二个工程都没再施工,一个合同签到12月末,一个是明年2月末,12月末我这边预收账款用列收入吗?谢谢!!

2020-12-03 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 09:42

你好 可以不做收入 但是需要交增值税

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快账用户2561 追问 2020-12-03 14:30

不做收入怎么交税?

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齐红老师 解答 2020-12-03 14:32

借银行存款 贷预收账款/工程结算 应交税费

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相关问题讨论
你好 可以不做收入 但是需要交增值税
2020-12-03
同学您好,最好的办法就是原路退回,还退给给您打款的这家公司账上,钱在您的手里,现在您应该是强势的一方。如果实在不行,就让对方和另外那家,您,三家签一个协议,您用来做附件就行了
2023-12-20
你好,那你们现在有完工进度吗?完工了多少?
2023-11-15
 您好,1.可以的,更正申报到2023年12月 2.反结账是最好的,不留下调整痕迹 3.工程物资已暂估,来发票是冲回350再按发票做350 (下面分录为了把发票放在凭证里) 借:工程物资 -350万 贷:应付账款 -350万 借:工程物资 350万 贷:应付账款 350万
2024-04-21
同学你好 你可以先暂估成本的 汇算清缴之前来发票就行了
2020-12-28
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