技术服务百分之六
我们给一个客户提供设备改善升级,开技术服务费发票,在服务期间为了设备改善效果好,客户买了我们的配件可以一起开在技术服务费发票中么?我们的经营范围是研发销售机械设备,提供技术服务
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
我们公司是智能科技公司是一般纳税人。销售安装的一块液晶显示屏坏了,也过了保修期。这两天我们帮对方维修这个屏。发票可以开售后服务吗?还是一定要开劳务维修服务?我们营业执照范围内有技术服务,安装,电子产品销售,安装等。
老师,一般纳税人,经营范围如图,请问我们销售给客户的电线电缆提供了安装技术服务,我要开6个点,还是9个点的技术服务费?
老师,你好!公司经营范围这些:制冷设备、机电设备的设计,安装,维护及技术的咨询服务;销售:制冷设备。如果做一般纳税人,设备设计及维护、技术咨询税率都是6%,销售设备税率13%,设备安装税率是9%。之前经营的设备销售并帮客户安装,直接开13%税率发票给客户了,请问有什么办法让安装可以开9%税率发票?
老师 请问 一般生产企业 2月有过出口业务 后续在申报出口退税的时候 计算出免抵退税额为1万 但是要缴纳的增值税增值税3万元 像这种没有期末留底的情况 还需要进行出口免抵退税申报吗 假如以后都是需要缴纳增值税 期末没有留底 还需要申报出口退税吗
收到商业汇票为什么通过应收票据来核算
资产负债表和利润表没有勾稽关系是因为做了以前年度调整,如果想要有勾稽关系算上调整的科目,我是要另外一行以前年度损益调整的公式到报表上吗?
老师,这个题目,入账价值应该是6000,不是这位同学说的5400吧,权益法 期初调整是被投资方公允价值占有份额和购买公允价值只差大于金额调整对吗
老师,请问如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办?能不能“申请错误更正”?
请问,如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办?可以“申报错误更正”吗?
老师,请问这道题选项C 为什么不对?谢谢
老师好:请问公司是一般纳税人,开业不久,从事建筑行业的园林钢结构安装,请问购买钢(原材料)进来时,有进项,但是制作的钢结构如果公司不是一次性使用(视同销售),如果总是二次利用,那进项税额会累积不少,请问什么时候才能消化掉进项税(如果公司暂时不卖,只是加工固定资产供公司反复二次使用)?
老师,请问这道题,选项C为什么不对?
老师,假如这张发票作为福利费的话,进项票不抵扣了,需要交个税吗,具体账务怎么处理呢
我在税控盘里选择安装调试服务,它属于建筑服务/安装调试服务,我要选6个点是要重新选大类么,比如服务类/安装技术服务?
你没有安装的范围 安装属于建筑服务 调试属于现代服务
因为我选建筑类的话,它默认9个点,我这个业务发生是实际产生的给客户安装技术服务,请问老师我应该选那一种大类?
好的,谢谢老师
你们合同怎么签订的 是技术还是安装