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老师,上个月给别人开的专票,税已经交了,这个月开负数红冲,分录该怎么做,关键问题,这个月是免税销售

2020-12-02 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 11:30

同学你好 直接原分录负数红冲就行了

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快账用户9854 追问 2020-12-02 11:56

谢谢老师,还有个问题,上个月是免税的,但是我交了6千多的税,这个月交的税给我反了,现在我应该倒挂6万多的进项,我现在进项销项余额为0,不知道怎么调回去

谢谢老师,还有个问题,上个月是免税的,但是我交了6千多的税,这个月交的税给我反了,现在我应该倒挂6万多的进项,我现在进项销项余额为0,不知道怎么调回去
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齐红老师 解答 2020-12-02 11:58

免税的你应该计入营业外收入的

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快账用户9854 追问 2020-12-02 12:09

我记到营业外收入了,就是销项税应该转到成本,刚好剩下进项税,我现在不知道怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-12-02 12:12

进项转出到成本就行了

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同学你好 直接原分录负数红冲就行了
2020-12-02
你好同学,做个一样的凭证,把金额写成负数就可以的。
2022-09-19
你好是的,借主营业务成本负数贷库存商品负数
2021-04-11
你好,没有别的销项税额话,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后做借销项税额  负数,贷转出未交增值税负数,不做别的了
2021-05-14
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-01-31
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