你好同学,做个一样的凭证,把金额写成负数就可以的。
老师您好,上上个月我们收到一张发票,进项税已经进行了抵扣,后来发现发票有问题,让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票,我怎么做会计分录呢?
老师,上个月给别人开的专票,税已经交了,这个月开负数红冲,分录该怎么做,关键问题,这个月是免税销售
老师你好,我上个月有张票开错了,这个月开张负数再开张正数,金额跟以前一样,上个月的票已经做账了,这个月开的一张正数和负数该怎么做账呀?
老师好~我们销售方开具了负数专票,上个月已经交了的税,这个月的开了负数销项,怎么做账呢
2022年11月我公司开具的销项专票,对方已抵扣,2023年2月对方开具红字信息表,同时我公司也开具了负数发票,请问我公司开具的负数发票怎么做账?这已跨年了
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
那多交的税,怎么做账呀,不太明白
你好,咱多交的税应该正常,你上个月的时候就已经做了凭证了,这个月咱们形成负数以后,你这个月除了开的这张负数的发票以外,还有没有开其他正数的呢?如果也有的话,这个负数和正数的相互抵减,按照他们最终的合计数,咱们才来交税,所以你的睡一点都没有多交。
这个月没有正数发票哦,所以月底不知道怎么结转增值税了
不,需要先结转的先保持,这样就可以的。