同学你好 直接 借应交税费 贷银行存款
老师,一笔大理石账款因对方急用先做借款拿走了,我做了其他应收款,隔两个月对方开过来大理石发票(因对方是个人开过来1点的增值税发票,我们是13个点的增值税发票补足了12个点的增值税)请问我该怎么做账,多出来一千多金额我要怎么做账
原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款,借其他应收款,贷银行存款,(大理石已经卖出)现在对方补开了发票过来,因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税,请问我该怎么做这笔账呢?
原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款,借其他应收款,贷银行存款,(大理石已经卖出)现在对方补开了发票过来,因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税,请问补的那笔税金该如何做账
原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款,借其他应收款,贷银行存款,(大理石已经卖出)现在对方补开了发票过来,因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税,请问补的那笔税金该如何做账 借库存商品25909(普票不能抵税率补足) 贷其他应收款22928.6 应交税费2637.8 请问老师还有一笔分录怎么写
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,请问小规模的增值税税差分录怎么写啊?
个体户可以合理避税?
老师,3月税报了,忘扣款,今天才扣款对企业有啥影响没?
凭证断号不连续可以?因为我之前做了删掉后忘记排序了,已经结账了
你好,请问解密报关单 工具 在哪里下载啊 深圳的
老师,建筑劳务公司小规模开3%专票,季度要开超过30万。这种情况下小规模纳税人,或者成为一般纳税人,其实交的各种税是一样多的吧?享受不到小规模的优惠了
老师,购入免费产品(猪肉)然后转卖的购入、销售、月底结转的分录咋写呀?
老师我们工地管理人员预支了备用金,后面拿发票来抵备用金,我这个要怎么做账
老师,股权转让协议要怎么填,比如出让方将其认缴的出资额是100万实缴0元,以人民币1万元的价格转让给受让方,这里是填实际收到的1万元还是要填认缴的100万+1万的金额呀
老师,深圳注册的新公司,开通税种核定里面没有个税,审核让提交扣缴税款登记,但是一直提示系统繁忙,都试了三天还是保存不了,是哪里操作错了吗?