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老师,一笔大理石账款因对方急用先做借款拿走了,我做了其他应收款,隔两个月对方开过来大理石发票(因对方是个人开过来1点的增值税发票,我们是13个点的增值税发票补足了12个点的增值税)请问我该怎么做账,多出来一千多金额我要怎么做账

2020-11-13 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 15:29

同学,你好,这个是内账还是外账,你当时的分录都怎么做的

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快账用户2132 追问 2020-11-13 15:30

外账,借其他应收款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-13 15:34

应该是你购买 大理石吧, 借库存商品 应交税费—增值税 进项 贷银行存款。 但对方着急用钱,他等于借你钱,你做了借其他应收款,贷银行存款。 那现在应该体现你购买的账务处理 借库存商品 应交税费—增值税 进项 贷其他应收款 因为对方是一个点,你收了1000元补了税款,这个没有办法入账,这1000元是否体现在了发票上,如果没有,做一个往来先挂上吧,以后想办法冲。

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快账用户2132 追问 2020-11-13 15:38

体现在发票上了怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-11-13 15:40

体现发票上的,你就按发票金额入库,少付的1000元,可以转营业外收入

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同学,你好,这个是内账还是外账,你当时的分录都怎么做的
2020-11-13
不是销售吗,销售咋贷银行,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,
2020-12-02
同学你好 直接 借应交税费 贷银行存款
2020-12-02
同学你好 之前到货没做暂估入库吗
2020-12-02
借库存商品 贷其他应收款 银行存款 汇算清缴没有发票的调整
2020-12-02
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