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老师好,7月份当月计提工资是不是 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保怎么写? 借

2020-12-01 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 21:46

您好 借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费

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快账用户3243 追问 2020-12-01 21:47

7月份的时候是不是要代扣6月份社保

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齐红老师 解答 2020-12-01 21:48

7月份发放的6月份工资吗

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快账用户3243 追问 2020-12-01 21:49

是啊是啊是啊,

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齐红老师 解答 2020-12-01 21:49

那发放的时候是要代扣6月份社保

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快账用户3243 追问 2020-12-01 21:53

老师,这样的话,7月份要代扣6月份社保!7月份要计提7月份工资,社保,8月份发放工资。1到15号前要扣社保,

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齐红老师 解答 2020-12-01 21:53

是的 是这样的顺序

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快账用户3243 追问 2020-12-01 21:54

具体分录怎么写,求教

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齐红老师 解答 2020-12-01 21:54

计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款

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快账用户3243 追问 2020-12-02 05:43

计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 老师,这部分应该是计提7月份单位工资吧?

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快账用户3243 追问 2020-12-02 05:57

发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 这个分录是发放6月份工资吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 06:59

是的 这么理解正确的

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:14

发放工资是实际工资吧?

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:15

上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款 老师,这分录是扣8月份社保吧?

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:20

发放工资是实际工资

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:23

老师,最后一笔图片上交是8.月份社保吧?

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:25

是每个月缴纳都这样写分录

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:26

基本上7.月份,要写这些分录吧?

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:33

老师,这些都写在同一个月吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:40

是的 这三笔分录每个月都要写的

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快账用户3243 追问 2020-12-02 10:43

老师,在7月份的时候,7月份的社保,要在8月1到15日,份报税前纳税申报进去?那这个分录也算在7月份?

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:45

计提当月的  发放上月的 上交当月的

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您好 借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
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计提工资,为什么不是借主营业务成本83200贷应付职工薪酬-工资83200借主营业务成本-社保6327.30贷应付职工薪酬-社保6327.30应付职工薪酬不是要是应发数
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你好,借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。
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你好,可以的,可以这么做的
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