您好 抵扣的是增值税
老师,企业所得税汇算清缴有退税,这个留抵税款,只能抵扣本年产生的应交企业所得税,能抵扣印花税吗或其他税。
老师,我想问下因为汇算清缴有退税现在申请做留底,这个留底只能抵扣企业所得税是吗?可以抵扣增值税吗?
老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢
老师,申报增值税时需要交税,附加却可以抵扣,税务局说是因为之前有过留底退税过,所以可以抵扣附加,麻烦问一下这是什么政策
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
就是汇算清缴的那个退税,现在申请做留底,抵扣的是增值税??
汇算清缴是所得税,您不想退税抵扣的也是所得税
因为是17年的汇算清缴,现在税局要求我们做留底,,那到时候抵扣的也只能是所得税是吗?
是的,抵扣的就是所得税
好的,谢谢,那就是不能用来抵扣增值税
是的,不能抵扣增值税,因为您前面没有说是汇算清缴的所得税,我以为是你留底的增值税呢,所以我回复你是抵扣增值税,你这个所得税只能抵扣所得税
好的,谢谢
你好,不客气,祝您工作学习愉快