你好,一般只能抵扣本年产生的应交企业所得税
老师,企业所得税汇算清缴有退税,这个留抵税款,只能抵扣本年产生的应交企业所得税,能抵扣印花税吗或其他税。
老师,我想问下因为汇算清缴有退税现在申请做留底,这个留底只能抵扣企业所得税是吗?可以抵扣增值税吗?
您好,2020年汇算清缴企业所得税,现在能更正申报吗?如不能,2020年需退的企业所得税如何抵扣本年度的。谢谢
老师,请问21的汇算清缴,多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税:247.79 22年汇算清缴退税:188.20 22年1季度企业所得税:188.33 抵减后应交0.13元
老师,企业所得税汇算清缴的时候有多交的所得税,我可以不申请退税,然后在23年抵扣吗
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我们的耗材,按成本价收取的费用,这个该怎么记账呢?
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老师,我登录公司账套显示是2023年第一期,因为后面是代账公司做的,现在接回来自己做的话,我是不是得重新建一个账套做账啊
买车的固定资产最快多久折旧完
老师好,民宿行业购买烟款,起因是因为评星招待评星员,后面没用,老板拿去了,这个该怎么做分录
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复审纳税信用都要什么资料
老师,个人扣的个税都是公司给交的没有扣个人的钱,这个钱能扣除吗?还是计入营业外支出呢?
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不能抵扣印花税吗或其他税。
如果本年没有企业所得税,利润是负数了,来年抵扣吗
利润是负数了,不交所得税
就说留抵的税就是一直在系统里,什么时候用什么时候抵扣是吗?
对的,你的理解是正确的