您好,不需要做分录,等到出售或者是报废才需要做分录。
老师,固定资产原值54269元,累计折旧53518.35元,预估残值750.65元。已经计提完,残值部分怎么做会计分录
生产部门厂房原值800万元,按照20年计提折旧,无残值,本年计提折旧40万元,累计折旧240万元(税收与会计同)。生产设备原值500万元,按照10年计提折旧,无预计残值,本年折旧额为50万元,累计折旧150万元(税收与折旧成本均已转让完工产品成本,会计分录怎么写?
生产部门厂房原值800万元,按照20年计提折旧,无残值,本年计提折旧10万元,累计折旧240万元(税收与会计同)。生产设备原值500万元,按照10年计提折旧,无预计残值,本年折旧额为50万元,累计折旧150万元(税收与会计同)。上述折旧成本均已转让完工产品成本,会计分录怎么写?
出租闲置的机器设备,设备原值为400万元,按照10年计提折旧,无预残值,本年折旧额为40万元,计入出租固定资产成本,累计折旧120万元,会计分录怎么写
我买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
报废用出手续吗,报废怎么做分录
你好,固定资产报废时,首先进入固定资产清理科目,借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产(原值)。 清理过程中发生的费用以及应交的税金 借:固定资产清理,贷:应交税金一应交营业税、银行存款或现金; 清理收回收入,借:银行存款,贷:固定资产清理; 固定资产清理后的净损失,借:营业外支出一处置固定资产净损失,贷:固定资产清理 固定资产清理后的净收入,借:固定资产清理,贷:营业外收入一处置固定资产净收益。
老师,固定资产计提完的有的已经扔了,能行吗
您好,也需要做报废的分录的
老师,为什么是借累计折旧,贷固定资产?
您好,固定资产出售,抵减之前计提了的折旧呢
和销售费用—折旧费,有关系嘛
您好,有的啊 借:销售费用—折旧费 贷:累计折旧 现在冲销,刚好为0
销售费用—累计折旧,老师那销售费用就减少了吗?之前计提的费用,冲回来,不是白计提了
累计折旧是中转科目啊,你已经入了费用了的呢。
您说的刚好为0,是指累计折旧,费用已经计提,和费用没有关系,是吗老师
您好,我说累计折旧冲销后为0.费用没有为0,费用直接影响了损益啊。所以 有什么关系呢?
好的,明白了老师,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。