你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:固定资产清,贷:银行存款等科目 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
生产车间的一台数控机床经批准报废转入清理.设备原值35600元,净残值率5%,已使用8年,累计折旧27056元27056元已包含本月折旧费分录怎么做
某公司2019年1月份有关固定折旧的资料如下:(1)该公司1月各部门的计提的折旧了额为生产部10000元,销售部3000元,管理部8000元(2)1月6日生产部购入了一台车床,已投入使用,原值50000元,残值率为5%,预计使用5年,采用直线法。1月20日报废了设备一台,原值60000元,预计残值率为4%,使用年限10年,实际使用8年零9个月,该设备采用直线法计提折旧(3)1月20日管理部购进设备一台,已经投入使用,原值为19200元,残值率为4%,预计使用4年,采用采用直线法计提折旧计算该公司各部门2月份应计提的折旧费用,及编制分录
我买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
老师,公司买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
我司取得一张对方没有交所得税的销售发票,他以个人名义税务局代开的。增值税和附加税在当时税务局代开的时候他已经交过了。如果我将要在汇算清缴时调增,请问要不要和专管员去沟通,让他出和书面的资料和我,我再调,
我想更正报表它显示您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。这怎么办啊
老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
请问想了解下内账,有课程吗
老师,您好,如果子公司注销清算,涉及的往来款,应收,其他应收,其他应付都是关联方的话,都不支付了,也无法收回了,会计账务如何处理呢?会计分录,因为最后都是资产负债表都要请0的 ,谢谢老师
法人从公户转钱到自己账户,备注备用金,怎么做分录
老师,这个个体户是什么征收方式啊
这道题最后一步怎么是这样的? 不是240➕360➖497.5嘛。我这样算求出来是啥?
去年的办的分公司,至今没有业务,请问工商年报怎么做呢?
租赁办公,没有发票怎么办