您好,这个是做职工福利费的,但企业所得税前不得扣除
你好,我们这边是先收到发票后,下个月再打款,这种该怎么做凭证呢
我们企业投保收到的发票,这种怎么做呢
老师有没有这种情况 企业收到钱了 但是要开票还没开好给我们 那这个钱我们需要做账么?还是说等收到发票之后再做账呢?
请问老师我们是通过人力资源公司代缴社保,这种我们收到发票应该怎么做账呢
老师,我们是合伙企业,对外投资收到的利润怎么做账务处理呢?
老师好,问一下,这样入账是不是就账实不符了,账上是折前的,实际收到是折后的了,这样不能折后税的该怎么入账
其他应付款有借方余额,在附注中怎么列式出来
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
今年职工福利费已经做够了,超限额了,还能做成别的吗
您好,会计科目要按照实际性质来入的,不是说超限额就要换成别的科目,这个是换不了的