您好,借;费用 贷:应付账款
你好,我们这边是先收到发票后,下个月再打款,这种该怎么做凭证呢
你好,我们这边上个月打了款,这个月才给我们开的发票,这种我该怎么做凭证呢
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
你好。我们公司这个月收款了5万,但是下个月再给对方开发票,这5万的收入是做到这个月还是下个月呢
您好,我想问一下,卖家发票当月没有给,要下个月给。这个月凭证该怎么做呢?下个月收到发票又怎么做凭证呢?
换电脑怎么下载个税呢?
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢