咨询
Q

老师你好。我公司4月份开始运行,一开始是没有会计,以往记账都是很笼统。近期11月份才开始建账,老板说前期有100万备用金,。后期购买的材料,支出都是从这一百万里出,现在建账期初余额该怎么录入

2020-11-28 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-28 10:27

您好,这100万元,需要确定是不是老板的投入资本 如果是,那么借:银行存款 贷:实收资本 随后成为备用金 借:其他应收款 贷:银行存款 随后支出 借:费用 贷:其他应收款 根据这些去看还有多少余额。

头像
快账用户6845 追问 2020-11-28 10:32

老师、那我这个财务系统起初录入后显示借贷不平

老师、那我这个财务系统起初录入后显示借贷不平
头像
齐红老师 解答 2020-11-28 10:33

您好 ,您要正确的填列数字才能平呢

头像
快账用户6845 追问 2020-11-28 10:40

老师我是不是填写重复了

老师我是不是填写重复了
头像
齐红老师 解答 2020-11-28 10:45

您好,这样无法知道有无重复,你需要把分录都做出来,再填数字的呢

头像
快账用户6845 追问 2020-11-28 10:46

先录入凭证?不是做账之前先把期初余额填写

头像
齐红老师 解答 2020-11-28 10:49

不是,你要确保你期初数据没错呢,那么你要把之前的分录做了出来,才可以呢

头像
快账用户6845 追问 2020-11-28 10:49

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-11-28 10:50

不是把分录录入到系统中,是先把之前的分录做出来,弄个科目余额表。得出每个科目的余额,然后再填入系统中,成为期初数据。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这100万元,需要确定是不是老板的投入资本 如果是,那么借:银行存款 贷:实收资本 随后成为备用金 借:其他应收款 贷:银行存款 随后支出 借:费用 贷:其他应收款 根据这些去看还有多少余额。
2020-11-28
你好1;21.9月  先做0建账;然后去补筹建期发生的业务;    2.     然后按月来补做账的 
2023-04-03
你好,你这个做的是2021年12月的,需要月结账,然后年结账的呢
2022-03-11
同学你好 这样也是可以的
2020-10-27
你好 ;  1.筹建期都一起计入长期待摊费用-开办费去核算的;   你好久开始建账的  
2021-11-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×