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老师你好,有些公司我们给他们开了发票,他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借:应付账款,贷:主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢

2020-11-27 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-27 16:22

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款

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快账用户2327 追问 2020-11-27 16:24

之前的会计记成了,借:应付账款,贷:主营业务收入。导致应付在贷方为负数。收到款后我该怎么做账分录是什么呢

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:53

借银行存款  贷应付账款

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借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款
2020-11-27
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-11-27
您好同学,付给了工人工资,那可以主营业务成本,贷应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,贷应收账款。
2022-09-20
你好,抵扣货款时 借:原材料/库存商品 贷:其他应收款 冲完20万以后,贷记应付账款
2022-03-27
你好 ;  你挂其他应收款 是挂的那个往来 。到时要收回来的  
2022-01-13
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