借其他应付款贷营业外收入。
账户上有200多万其他应付款、不需要付了、该怎么账务处理
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
账上其他应收其他应付太多有何风险?该怎么处理
老师,其他应收账款和其他应付账款挂了几年了,要怎么处理?其他应付款不付了要转营业外收入吗?小规模要交多少的税?
老师上午好!其他应付款不用还了,要怎么做账务处理?
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
营业外收入要交企业所得税税啊、有没有别的方法
那你就账上走银行支付,然后让他私下转给你们个人。
这个方法也行不通、这个人现在已经不联系了
那就做现金支付,但是现金做不了多少,一次只能是1万。
我还有方法、能不能每月根据成本费用多少、来分摊做一点营业外收入、这样可以吗、会不会被认为是在逃税
最后不还是营业外收入 可以的。
这样有费用成本、做营业外收入、还是可以减少交企业所得税的
不是虚增费用的可以