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账上其他应收其他应付太多有何风险?该怎么处理

2022-03-23 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-23 16:31

你好,会有麻烦的。 资产负债表上其他应收款的金额过大,有“虚假出资、抽逃注册资本”的嫌疑。很多企业的老板,都是通过虚构债权债务关系,将企业的资金转到自己的私人账户中,然后在企业的外账上体现为自然人向企业借款,挂账于“其他应收款”科目。 “其他应收款”科目挂账的金额过大,另一个主要的涉税风险就是会被税局视同向企业股东“分配股息红利”或视同向员工“发放工资薪金所得”,要被征收个人所得税。一般来说,企业向股东借出资金超过一定金额,而且长期挂账,该笔资金又未用于企业的生产经营,税局就可以将那笔借款视同为企业向股东分配股息红利,征收该笔借款金额的20%作为个人所得税。企业向员工借出资金同理,视同为一个月的工资薪金所得征收个税。 而其他应付款过大,则有隐匿收入,以达到少交税的嫌疑。很多企业的收入,在对公户上到帐之后,由于无需向付款方开具法票,所以在账上没有体现为企业的收入,而是作为其他应付款挂账。这种做法被税局发现后,也是要补税和滞纳金的。

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快账用户7152 追问 2022-03-23 16:39

如何处理账上的其他应收应付呢?谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-23 17:13

你好,是真实的,要查明具体是什么原因长期挂其他应收应付,然后做相应处理

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你好,会有麻烦的。 资产负债表上其他应收款的金额过大,有“虚假出资、抽逃注册资本”的嫌疑。很多企业的老板,都是通过虚构债权债务关系,将企业的资金转到自己的私人账户中,然后在企业的外账上体现为自然人向企业借款,挂账于“其他应收款”科目。 “其他应收款”科目挂账的金额过大,另一个主要的涉税风险就是会被税局视同向企业股东“分配股息红利”或视同向员工“发放工资薪金所得”,要被征收个人所得税。一般来说,企业向股东借出资金超过一定金额,而且长期挂账,该笔资金又未用于企业的生产经营,税局就可以将那笔借款视同为企业向股东分配股息红利,征收该笔借款金额的20%作为个人所得税。企业向员工借出资金同理,视同为一个月的工资薪金所得征收个税。 而其他应付款过大,则有隐匿收入,以达到少交税的嫌疑。很多企业的收入,在对公户上到帐之后,由于无需向付款方开具法票,所以在账上没有体现为企业的收入,而是作为其他应付款挂账。这种做法被税局发现后,也是要补税和滞纳金的。
2022-03-23
你好, 比如 长期有其他应收款,可能认定为公司借款给某人或者某单位,税局会让你补缴借款利息增值税及附加,如果是股东的话,会认定为对股东的分红,缴纳20%个人所得税,公司会存在未代扣代缴个税的风险。   而其他应付款 有可能是收入 ; 你们挂的往来科目。 也可能涉及补税风险和滞纳金的
2021-12-13
公司账上其他应收款和其他应付款数据过大,可能会引起税务局的关注,并带来以下潜在风险: 1.税务认定风险:税务局可能会怀疑这些大额款项是否涉及隐瞒收入、虚构成本或转移利润,以逃避纳税义务。例如,其他应收款长期挂账,可能被认为是将收入隐匿在体外,未申报纳税。 2.关联交易风险:如果这些款项涉及关联方,税务局可能会审查关联交易是否符合独立交易原则,是否存在通过关联交易转移利润、规避税收的情况。比如,母公司向子公司提供大量资金,未收取合理利息,可能被认定为关联交易不公允。 3.资金流向异常风险:过大的其他应收款和其他应付款可能暗示公司资金流向不明,存在资金被挪用、侵占或用于非法目的的可能。 4.财务报表失真风险:会影响财务报表的真实性和准确性,使报表使用者对公司的财务状况和经营成果产生误判。 5.税收滞纳金和罚款风险:如果税务局认定存在税务违规行为,公司可能需要补缴税款、缴纳滞纳金,并面临罚款。 为应对税务局的检查,公司应提前整理相关资料,准备清晰合理的解释和证据,以证明款项的性质、用途和合理性。
2024-07-11
同学您好,可能被质疑多估成本,易被查。
2023-08-27
长期挂其他应付款 ,税务有可能认为是收入 ; 也可能涉及补税风险和滞纳金的
2022-05-09
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