你好,销售部预借的差旅费,关键词是预借,是借款,还没有实际报销,所以通过其他应收款核算 回来报销才是计入费用核算的
员工报销差旅费为什是,借费用,贷其他应收款呢,不是应该给员工报销差旅费,应该用其他应付款不是吗?
预计差旅费为什么要计入其他应收款科目
销售部预借的差旅费为什么不是计入销售费用科目,而是计入其他应收款
销售商品时,自己产品的运费计入销售费用,为对方代垫的运费,为什么不计入其它应收款而是计入应收账款
请问:销售部门的差旅费计入什么科目?原来学校学的差旅费全部计入管理费用,刚才看咱们实操,说计入销售费用的差旅费中,有点懵
老师,对方欠我四万七,他给了我现金,现在多放让我开票,请问这个账怎么弄。我这边是一般纳税
3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?
老师好 请问发票额度申请怎么进行呢?想要开发票 额度差了500块
辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师在吗?你说卖配件的商贸公司的领导让库管和有的采购买东西,让买的人先垫付,然后让他们开发票,等发票回来再对公转给客户,再让客户转给垫付的人,你说企业这么做合理吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师 你好 需要从公司提现9万有啥办法吗?
老师 你好 需要开发票9万多出去但是没有进来的票怎么做账啊
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
等回来真正报销的时候,是不是分录就是借销售费用贷其他应收款呢
你好,是的,是这样的