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3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?

2025-04-18 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 20:59

您好,可以的,短时间内是可以的

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快账用户6052 追问 2025-04-18 21:01

那我3月做的分录摘要写的是暂估,需要改成正常的摘要吗?

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齐红老师 解答 2025-04-18 21:03

这个可以更改下就可以

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快账用户6052 追问 2025-04-18 21:04

分录没问题对吧,因为票那边一直没给,这个月才催到,直接放后面也行那就好

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齐红老师 解答 2025-04-18 21:05

可以的,分录是对的

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快账用户6052 追问 2025-04-18 21:06

好的,那我就把这个月收到的发票直接放在3月的凭证后面了

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齐红老师 解答 2025-04-18 21:09

可以的,这个没有问题

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您好,可以的,短时间内是可以的
2025-04-18
您好,这个的话,是直接发票放在三月的里边就行
2024-05-03
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
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