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公账付了一笔货款,挂的其他应收款,但实际没收到货,也没有发票,他让我们开个销售发票给他,然后把钱还回来,该怎么处理这个账,请老师们指点

2020-11-25 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 23:48

你好! 如果开发票,又产生了应收账款,还回来钱冲减应收账款了(原来的其他应收款还是没有办法冲减的)

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快账用户1972 追问 2020-11-26 07:34

那该怎么处理这个问题呢

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齐红老师 解答 2020-11-26 07:37

需要把原来那笔货款退回才可以冲掉其他应收款科目的

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快账用户1972 追问 2020-11-26 07:41

他是我们的客户,已经虚增了我们的销售打款回来了,所以原来的其他应收款不知道怎么冲了

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齐红老师 解答 2020-11-26 07:48

返款回来时做分录: 借银行存款 贷其他应收款(借贷抵消)

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快账用户1972 追问 2020-11-26 07:51

但是他回款的是我们给他开了发票的啊,只是这个发票没有实际业务

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齐红老师 解答 2020-11-26 08:00

开票收款的分录是 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税

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你好! 如果开发票,又产生了应收账款,还回来钱冲减应收账款了(原来的其他应收款还是没有办法冲减的)
2020-11-25
你调增缴税就可以了
2021-08-30
可以的,现在发票收到,可以入账
2024-03-18
你好,这个居间费没有发票吗?
2020-12-01
你好;      让对方公司给你  写委托代收款协议盖章; 你付款给个人;     对方开票给你   
2023-07-12
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