你调增缴税就可以了
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
公账付了一笔货款,挂的其他应收款,但实际没收到货,也没有发票,他让我们开个销售发票给他,然后把钱还回来,该怎么处理这个账,请老师们指点
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
老师,我们付了一笔款,对方也对应的给我们开票了,后来对方这笔服务做不了,把扣除税款剩余的款退回给我们了,但对方没给开红字发票,是普通,我们账面上是不是税额那部分记入费用,其他的冲销管理费用?
老师,我们当时付了一笔,198000的货款,后面货款的发票不会来,但是商品陆续入了我们的库,入库我们会冲其他应付款,还差个1要多,我们让老板把钱打进来,这样最后其他应付款账是平了,但是发票不会来,因为公司也注销了,我们怎么处理
老师好!请问母公司和子公司的财务报表需要合并申报吗?比如母公司第一季度是盈利的,要预缴企业所得税,但子公司是亏损的,可以合并抵消吗
老师你好,小规模纳税人公司,公司目前无人员缴纳个税,没有达到起征点。做账的时候我是分开记账的,计提社保借:管理费用,贷:应付职工薪酬,缴纳当月社保,借:应付职工薪酬,其他应收款,贷:银行存款。计提工资,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬,发放工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款。这样记账可以吗?
老师问个问题,最近单位雇了几个临时工。开荒地,盖牛棚这些,付10000多工资,工人是不是需要去政务大厅开劳务发票才能入账吧??具体交的什么税,我们需要代扣代缴吗?
老师在销售商品时开具了发票,现在有部分退回只冲这部分退回可以吗
这个月报税日期是哪天之前
老师,我公司是充电公司,上个月安装给员工电瓶车充电的。请我给电瓶车充电的收入是计入主营业务收入还是其他业务收入呢
珠宝行业的增值税税负率是多少
公司是做不良资产处置业务的。债务人以物抵债了一块土地给我们。抵债价格有点高,确认投资收益的金额有点大。导致企业所得税金额有点大。领导的意思是想通过购买债权或者资产包的形式来降低所得,少交点企业所得税。想问下购买债权或者购买资产包时如何做会计分录?(麻烦请有这方面经验的老师回答一下谢谢了)
老师,一个新单位之前是纸质账的,我现在在金蝶迷你里新建一个账套,把期初数据填进去。本来支付宝科目的余额应该是在101206其他货币资金-余额宝的科目里,但我错误的设了个1003支付宝科目,以至于现在资产负债表体现不出支付宝这笔货币资金,除了重设账套,还有没有其他办法,已经做了三个月的账了,系统也不提醒。
老师,麻烦帮我写下这个分录
汇算清缴时候 ,按照 198000 调增 增值税么
就是汇算清缴时候 ,调增 就好 是吧 按照 198000 调增是吧
调增是缴纳所得税的哦
好的 谢谢
老师 ,我在明年的汇算清缴时候调增 ,但是今年我帐是可以走平的是吧 ,只是没有发票 ,这样也可以么
你今年可以先暂估 明年的时候找发票来就行了