你好 这个分录 是正确的
我们是货物运输公司,支付给其他运输公司的货物运输费,这样做分录合适吗? 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进账) 贷:应付账款
老师,请问我们是做货物运输代理服务,找公司帮我做了代理运输,开给我们发票,我们付款给代理运输公司,怎么做分录?我付款就做了 借:应付账款 贷:银行存款 结转成本:借主营业务成本,贷:应付账款,总感觉第一步做错了。应该怎么做呢,属于服务类的,我没有劳务成本这个科目。
借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-XXX公司 这笔物流行业结转运输费用的分录是什么意思,怎么感觉有点乱跟工业商业很不一样
我家是销售钢材的,卖出去钢材,大货车运输,那这运输发票怎么做账,运输发票都是月底统一开给我们,我拿着这运输发票怎么做账,直接借主营业务成本 应交税费~进项税 贷 应付账款吗,还是我要一一分配到对应的钢材里,借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款
大华机械公司兼营运输业务。本月向外地新民公司销售产品:①开具的增值税专用发票上注明:A产品40件、单价2000元、价款80000元、税额13600元,②合同规定运费由销货方负担并由本公司运输队运输,开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额330;③货已发出,全部款项对方承诺下月付款。应编制的会计分录是()。A借:应收账款93600,贷:主营业务收入80000、应交税费:13600B借:应收账款96930,贷:主营业务收入83000、应交税费13930C借:应收账款3330,贷:其他业务3000、应交税费330D借:其他应收款3330,贷:其他业务收入3330
我是卖蔬菜的个体户4月份可以开多少
去年的发票未支付完,成本也未进完,未进成本的这部分也未挂账,如何补救?
为什么追问不了提示系统繁忙
老师,工资5000,不扣除减除非费用的话,每月预缴税款是0么,我看税率表,税率是0呢
请问一下,小规模合作企业,个人开的修车费发票可以报销吗?
申报增值税时,收入少0.1,税多0.1,这个咋调整呀
老师,我想问下库存盘点是在月底还是月初啊?3月份刚刚搞了进销存系统,还没开始用,今天4月1号,库存还没有搞好,
年报表里,职工福利费本年累计数显示是负数是咋回事呢,这个取数是看发生的借方还是看序时账呢,这个数具体怎么取呢
你好,现在新的公司法成立后5年内实缴,如果我公司2025.1月份注册,2028年7月注销了,注销前必须实缴到位吗
老师,请问,23年4季度开了一张专票,有张红冲的普票。季度申报的时候报表填错了,没有交增值税。现在25年补缴,这个怎么做账?
但是钱已经付了,为什么应付账款还是增加的呢?而且我看了我们会计并没有再做其他的什么分录
你好 钱付了再写一个 分录 借应付账款 贷银行存款
好的,我知道了
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!