同学,你好 向他收钱 借:银行存款 贷:其他应收款
老师,我单位一位员工,停薪留职,单位部分单位交,但个人部分他自己交,但没有工资扣,这样怎么操作,账怎么做
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
单位职工5月离开我单位,但是我单位为其缴纳了五险一金并没有发工资, 后来职工现单位将该职工的五险一金个人部分及单位部分清算给了我单位,这种怎么做会计分录?
老师 我们单位一个员工 没有工资 单位给他交了社保 个人部分 怎么写分录
老师,员工保险单位部分和个人部分都是员工自己交的,单位代扣,这个分录怎么做
老师,员工报销项目物料费,发票开的是食品酒水,这发票能用吗?领导已经审批通过了?这是不是摘要写错了?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
钱先存进来,怎么做,借:库存现金
同学,你好 借:库存现金 贷:其他应收款
那交社保也是贷:其他应收款
同学,你好 员工自己付的,计入其他应收款
老师,钱是直接让交社保的人,存到公户
同学,你好 恩,对的 借:库存现金 贷:其他应收款
交社保也是贷:其他应收款 这样不平的
老师,交社保也是贷:其他应收款
这样科目不平了
同学,你好 你能把你计提工资的分录发给我吗?
老师,退增值税,城建税,附加税有没有的退的
同学,你好 增值税实行即征即退政策,对应已缴纳的附加税不可以退回。
老师,这样是不是能退附加税
老师这样是不是能退附加税
同学,你好 这个是即征即退的
老师,附加税是可以退的,是吗?
同学,你好 你这期附加税交了多少?
5百多,后面改了成三百多,
我们酒店企业有部分会议收入能不能免增值税
同学,你好 那就是已经免了 会议收入不能免增值税