你好 借应付帐款 贷固定资产100 折旧需要调整
2018年购买的固定资产挂账了,发票开了,钱没付,固定资产也是2019年付完款才安装的,2019年入固定资产 2018年做的分录 借:事业支出—办公费26000 贷:其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了,今天拨下来以后 借:其他应付款26000 贷:财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借: 固定资产26000 贷方应该是什么科目
比如说,购固定资产去年记的是借固定资产1100,贷应付账款1100.今年发现记错了,应该是借固定资产1000,贷应付账款1000.现在怎么改正呢
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
事业单位的账,去年记账借固定资产贷累计盈余借费用贷银行存款记账记错了,应该是借固定资产贷银行存款,今年怎么做更正?今年可以调整成费用和累计盈余对冲吗?
事业单位的账,去年新购入的固定资产记账借固定资产贷累计盈余借费用贷银行存款记账记错了,应该是借固定资产贷银行存款,今年怎么做更正?今年可以调整成费用和累计盈余对冲吗?
收到客户往来账项询证函,写贵公司欠是什么意思
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们委外加工厂有多家,每个工厂发材料过去他们上线时间,和出成品时间长,前面的没有看到出几个成品,但半成品太多,请问对于核算成本这一块是否都积压在在产品成本里了,属于正常范围吗?是否也代表耗的工时时间长 2、基于第1点,由于都是半成品,还没有出成品,采购回来的原材料也要月付给供应商,但没有出成品,又收不到货款,是否又代表资金周转不顺畅
老师您好 销售娱乐服务 是属于哪个类型哇?我把前面这个老师讲的翻遍了都没找到销售娱乐服务
老师,身份证是内地的,但是在香港开设公司,取得收入超200万,在香港交税了,内地需不需要交税?
老师,股东的投入公司的投资款,后期能把这笔款还给股东吗
我司,向供应商采购,因供商的货问题,导致我司多用了材料,现在要扣供应商货款,分录怎么做呢,
请问公户的钱转进去余利宝里面,怎么做分录
装修公司具体的主营业务收入有哪几块,会有涉及其他业务收入吗? 开票税率是多少
公司自有房产免租给另一个公司,免费使用五年。出租方需交哪些税
我们24年2季度账目做错了,把预收款直接做成收入了,这就导致多交了1万多税款,现在汇算清缴,为了不被税务查,不想退税了,但是利润是负100万。现在想着汇算时调表不调账,把利润调整成正的,除了调整没发票的费用,目前还差119万的缺口,上年收入是220万,成本是167万,可以把这119万全部在成本调吗?
折旧怎么调整呢
你好 之前是怎么算的
借费用代累计折旧
不是 金额 主要看金额的
多记了1000块钱
摘要怎么写合适呢
不能吧 你的资产一共多了100 这就不能多那些的 你现在用(1100-残值)/12/年限*已折旧月份-(1000-残值)/12/年限*已折旧月份 这个金额红冲借累计折旧借管理费用负数
摘要怎么写合适呢
红冲多计提的折旧