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2018年购买的固定资产挂账了,发票开了,钱没付,固定资产也是2019年付完款才安装的,2019年入固定资产 2018年做的分录 借:事业支出—办公费26000 贷:其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了,今天拨下来以后 借:其他应付款26000 贷:财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借: 固定资产26000 贷方应该是什么科目

2019-11-18 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-18 19:42

现在要是付钱了,就用货币资金科目

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现在要是付钱了,就用货币资金科目
2019-11-18
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
同学你好 对的 是这样的哦
2021-07-12
应付账款那个贷方做营业外收入核算的
2024-01-03
交行业会费2000元,应该做调整分录 借管理费用…会费2000(跨年了,可以直接记入利润分配…未分配利润) 贷其他应付款…行业协会 2000
2022-03-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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