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老师你好,开出了一张负数发票,是这样做账吗?借:应收账款 (负数) 贷:销项税(负数)主营业务收入(负数)

2020-11-20 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-20 15:01

您好,是的,负数冲销原凭证

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您好,是的,负数冲销原凭证
2020-11-20
全额负数红冲下边的分录 借;应收账款, 贷,主营业务收入  应交税费-销项
2024-06-25
你好,在23年做账还是 原分录红冲,不是调整利润
2024-06-25
你好,同学,是的 借 应收账款负数,贷 主营业务收入负数 销项负数
2024-01-13
你好 ;  可以的。 可以直接红冲的。 是的
2021-10-13
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