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22年分录 借;应收账款,贷,主营业务收入 应交税费-销项 23年开负数发票做:借,应收账款 负数 贷未分配利润 负数 是这样做吗

2024-06-25 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 11:19

你好,在23年做账还是 原分录红冲,不是调整利润

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:20

23年做账,但是开的负数发票,冲减的是22年的发票。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:23

跟22年无关了,那个是23年发生的红冲,直接冲23年的收入

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:29

但是冲减的是22年的收入。而且增值税申报表上面,23年负数发票,不能填在当年当月增值税申报表里面,所以,不存在冲减收入。因为这个申报不了,去大厅申报的增值税申报表,大厅说的直接不填,负数发票金额,就可以了。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:35

意思是在23年申报增值税的时候红冲当月的收入和销项税,

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:38

意思就是,我知道像刚刚那样直接做负数就红冲了,但是负数红冲了的话,就冲到23年当月的收入了,但是我们这边大厅申报增值税的时候,负数这笔是直接不用填的,所以,去过冲到当月收入的话,就影响到当月增值税申报表了。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:41

那个是税局申报错误, 是可以冲当月的收入的。不然红冲了不是要多交增值税?红冲的意义何在?

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:42

但是税务局那边只能这样申报,我们基本上每个月都有红冲,我们这边税务局都说只能这样操作。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:47

简直在胡闹,那么以前交的税不是多交了?你可以找税政和征管科的领导,大厅的业务员不是很懂的,一般都是临时工

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:49

没用的,大厅的人,就说只能这样处理,之前每次去找,都是这样,不会多跟你说一句话的,就说只能这样处理。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:51

直接找领导,不能那样做,要维护自己的权益

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快账用户8484 追问 2024-06-25 11:53

23年的事情,而且找了好多次了,又浪费时间。所以,老板想着也是,算了,所以,现在就是账务上处理一下。

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:55

做账还是只能冲当年的收入,不能冲利润

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你好,在23年做账还是 原分录红冲,不是调整利润
2024-06-25
全额负数红冲下边的分录 借;应收账款, 贷,主营业务收入  应交税费-销项
2024-06-25
您好,这是正常销售退货的红冲不需要以前年度扣益调整的 :应收账款-30000负数 贷:主营业务收入-30000负数 应交税金-应交增值税-销项税金 负数
2023-07-03
您好,是的,负数冲销原凭证
2020-11-20
你好,同学,是的 借 应收账款负数,贷 主营业务收入负数 销项负数
2024-01-13
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