同学你好 是的 2.开免税的就行了,就是开没有税额的金额,意思就是不含税额 3.汇算清缴之前开过来
老师您好,①我们外贸企业在国内购买的材料费因为与报关单上的品名不一致不能退税,只能做免税,是不是要做不抵扣勾选、开免税发票呢;②免税发票的金额要怎么开呢;③开进项发票的时间有规定吗
老师,你好,我们是 外贸企业,自购了原材料委托给加工厂加工,现在加工厂给我们开的是加工票,。我们退不了税做免税。是不是只需要把我们购进原材料的那一部份进项税转出就可以呢?加工票的进项税额需不需要转出呢?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师你好,公司做外贸出口货物的一般纳税人,上月已开出口免税发票,其进项发票和报关单商品名称不一致,是不是不能退税了?不能申请退税,现在申报增值税按国内销售申报?
老师,我们是生产性出口企业,上个月开了一张发票,做了增值税免税申报,然后再怎么做? 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票,都可以申请抵扣留底退税申报吗? 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀? 老师,我对外贸零基础,所以问题有点零散,麻烦指导一下!谢谢!
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2023年6月取科修理服务收入额(价税合并定价)25.75万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取补普通发票,请计算其当月应纳地值税。
汇算清缴本年折旧大于累计折旧怎么填?
英伦机械制造有限公司生产的甲产品,需要经历三道工序。2023年6月份,甲产品的相关资料如下:(1)月初无期初在产品,本月发生的生产费用为:材料费用560000元;燃料和动力费费用44000元;人工费用156000元;制造费用52000元。(2)甲产品在三道工序的投料比例为:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式为:第一工序在生产开始时一次性投入,第二、第三工序在生产过程中均衡投料。(3)甲产品定额工时50小时,其中第一工序30小时,第二工序12小时,第三工序8小时。各工序的在产品在所在工序的完工程度均为50%。(4)本月完工甲产品800件。(5)月末在产品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步骤:(1)开设“生产成本——基本生产成本——甲产品”的明细分类账,并将本月发生的生产费用登记在该明细账户中。(2)计算月末在产品材料费用的约当产量,确认当月甲产品材料费用的约当总产量,并据以分配材料费用,计算出月末在产品和本月完工产品的原材料费用。(3)计算月末在产品其他费用的约当产量,确认当月甲产品其他费用的
去年后半年我接受账务,建立账套时直接把之前的应收账款改成了预收账款,因为之前没有确认收入,现在想想是不是有影响,还能更改吗
某化妆品厂为增值税一般纳税人,当年8月份销售高档化妆品1000套,单价900元;受托加工高档化妆品50套,加工费10000元,代垫辅助材料500元,委托方提供原材料成本为156000元;另外该厂所属非独立核算的销售门市部本月从成品库领取高档化妆品30套,每套成本价700元,用于对外赞助。要求:计算该化妆品厂本月应纳增值税税额和消费税税额。
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
开免税发票的金额需要跟进项的不含税金额一样吗,出口金额是10,我开了10的零税率出口发票,我国内的进项是8,但是有3是材料费不能退税只能做免税,那这种情况我开免税发票金额要怎么开
同学你好 是的,这个不用一样的
这个是金额需要一样的 2.免税金额是出口收入的金额
老师您好,①8月出口的,当月也收到对应的进项发票,但是后面发现有问题需要重开,11月已重新开回,这样会影响退税吗;②我今年的几张报关单可以合并申报吗,需要在明年4月15前申报就行了是吗;③如果在明年申报,填写申报年月的时候是不是写2020.12呢
同学你好 重新申报退税 2.可以的,现在不用必须在4.15日之前申报了,没有这个要求了 3.对的
谢谢老师,我还有一点问题,①报关单上有千克和个两个单位,我开出口发票写的是千克,进项发票写的是个,会影响退税吗②因为11月出口的进项在12月才能开回来,所以今年的报关单(8-11月)最晚申报期限是什么时候呢
同学你好 1.不会, 2.没有期限的
谢谢老师,还是免税发票金额的问题,想再请教您一下,我出口货物的金额里已经包含了材料费5元和加工费5元,已知材料费只能做免税,但是我已经开了10元的零税率出口发票,如果5元的材料费需要另外开免税收入发票,那总的开票金额不就大于10元了吗
免税金额就是10元 按照10元来
谢谢老师,①零税率开10元,免税开10元,一共20元吗②需要做免税申报吗
20元是都需要申报的
谢谢老师,就和零税率发票内容一模一样,只是零税率换成免税是吗
对的,是这个意思的
谢谢老师,①8月出口的我在11月才开免税收入会影响退税吗②在电子税务局上免税申报操作也是跟退税申报一样吗
同学你好 现在没有限制了 2.一样的
谢谢老师,开免税是要用什么类型的发票呢,我在开普票的时候税率只有0%,没有免税两个字
你出口退税的是零税率 免税的就是开免税