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老师,我们是生产性出口企业,上个月开了一张发票,做了增值税免税申报,然后再怎么做? 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票,都可以申请抵扣留底退税申报吗? 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀? 老师,我对外贸零基础,所以问题有点零散,麻烦指导一下!谢谢!

2025-02-20 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-20 23:13

你好,请问材料发票和油费是和次批出口退税货物相关的吗?如果不是,是不允许在次批出口退税时计算退税

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你好,请问材料发票和油费是和次批出口退税货物相关的吗?如果不是,是不允许在次批出口退税时计算退税
2025-02-20
是的,你要是退税了,下个申报期需要做进项税转出,把留底税转出来,就不能在用了
2022-04-20
同学你好 ,当月的增值税纳税申报,出口退税,这两个要分开,不要混在一起;
2021-08-03
可以的,可以这么做的,零申报。
2023-03-14
同学你好 是的,如果报完增值税后还在申报期内,可以直接在退税系统中进行退税申报。但是,需要注意的是,退税申报必须在下个月的征期内完成,否则会被视为逾期申报。因此,如果当月无法完成退税申报,需要提前做好规划,确保在次月的征期内完成申报。
2023-10-24
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