这个最好是分开下比较好,单独做一个表,
劳务报酬计提怎么写分录啊,我是和工资表做在一起的,做在9月,发放在10月的
劳务报酬可以和人员工资一起计提发放做分录吗?还是劳务报酬跟工资分开
劳务报酬跟人员工资要分开计提和发放做会计分录凭证吗
兼职人员工资一定要到税务局开劳务发票发放吗?还是可以由企业按劳务报酬公式扣个税,和工资薪金人员一起申报个税?
你好,我劳务工资报了劳务报酬计提和缴纳怎么做分录
老师好!请教个问题 假设1月份完成采购并生成对账单,2月收到增值税发票,5月才完成付款。 ERP系统在1月就生成了未审核的暂估发票单据,实际要到5月付款时才正式审核发票。这种情况会导致暂估状态持续4个月,从税务角度看是否可行??会有什么影响??对哪个报表有影响?
请问,实收资本3900万,亏损2000万,所有者权益合计1900万,现在转让60%股权,可以按照股权转让的协议直接做账务处理?还是必须退还原来股东的实收资本,新股东再转进股本?
债务重组取得收益计入那个科目?
老师,长期投资亏损的记账凭证是
老师,企业所得税汇算清缴的时候,社保费放在哪行呢?车险等其他保险放在哪行呢?
老师,电气接线安装开几个点发票,我们是一般纳税人
老师公司内账收到对方结算单要做账吗,还是等付款在做帐呢
你好,单独的机械租赁是13个点,带人和机械就是建筑服务,9个点对吧?
暂估成本的纳税调增是填哪里
2025.4.24日办理一般纳税人当月生效,我什么时候取得进项可以认证抵扣?
做一个表?应该是分开做凭证分录吧
凭证也是分开做的,那发劳务报酬表指的是你们咋算报酬那个结算单做附件,没有表贴结算单也可以
老师可以告诉一下,分开做的分录怎么操作吗,劳务报酬和工资的计提与发放的会计分录
借管理费用劳务费,贷其他应付款,发做借其他应付款 贷银行,应交个人所得税,代扣个税,借应交个人所得税 贷银行 ,工资你看截图
其他应付款要增加个人明细吗,就是其他要付款-某某
不需要,其他应付款-个人社保,
我是说劳务那个喔,社保公积金个人那里我入其它应收还是其他应付
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
那我的就是其他应收了,那那个劳务那里呢先垫付个税,就是应收对吧
个税应交税费 应交个人所得税
是劳务那个其他应付款啊
其他应付款要增加个人明细 是的,劳务报酬那个是的