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老师好!请教个问题 假设1月份完成采购并生成对账单,2月收到增值税发票,5月才完成付款。 ERP系统在1月就生成了未审核的暂估发票单据,实际要到5月付款时才正式审核发票。这种情况会导致暂估状态持续4个月,从税务角度看是否可行??会有什么影响??对哪个报表有影响?

2025-04-24 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 16:09

你好,可以的,这个不影响,只要汇算清缴之前发票到了就可以。

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快账用户1275 追问 2025-04-24 17:30

发票在2月就开了,但一直都在暂估,暂估到5月才结束,这样都行?

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齐红老师 解答 2025-04-24 17:31

是的 可以的 有发票没有及时冲可以

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快账用户1275 追问 2025-04-24 17:33

应付账款--暂估填入财务报表哪个项目?

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齐红老师 解答 2025-04-24 17:41

资产负债表应付帐款余额里面

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你好,可以的,这个不影响,只要汇算清缴之前发票到了就可以。
2025-04-24
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等
2021-12-10
第一个问题相当于是你那个金额做错了,现在直接用相反的账务处理调整。借生产成本负数2000。贷应付账款负数、2000。
2021-12-10
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 第二问月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等 第三问.一个公司的生产成本需要根据材料的消耗,人工的消耗,制造费用的消耗等进行归集核算 第四问,平时及时账务处理,月末做好税费预估,认证进项税额,次月8号前扎帐出报表,15号前完成纳税申报
2021-12-10
同学您好,正在解答
2022-12-23
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