您好,是这样做分录的。
你好,请问一下,支付预付款同时收到了预付款相应的专票,应该怎么做账呢?是 借:应付账款 9 应交税费-应交增值税-进项税 1 贷:银行存款 10 是否是这样的呢? 谢谢!
公司先付了房租,借:预付账款 20000贷:银行存款200000 后收到专用发票,借:应交税金-应交增值税进项税额1651.37贷:预付账款1651.37 这样做对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
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老师,那游乐场固定资产按里面摊销
老师,游乐场开园后才开始建账,外账前期的设备投入需要摊销吗?如果摊销怎么摊销,是不是需要把发票都要回来
老师,开票开玉石,需要交消费税的吗
老师,我们现在才收到去年和前年的房租发票,每年80多万,但是因为之前没收到发票一直没计提,现在应该怎么做账啊。今年汇算清缴如果全部计进去就得退税,不想退税
老师,快账软件科目余额表应付账款为什么显示贷方负数呢?不能显示到借方吗?
你好,员工受伤,单位先垫付医疗费,保险公司理赔到账怎么做会计分录
小规模纳税人开票30万需要交税吗
老师帮忙解答一下这道题
老师请问下,物流公司卖车给其他公司,开票销售发票应该怎样开,头和挂可不可开在一张发票上?
老师您好!国企退休人员可以开公司吗?