同学,你好 你的理解正确
公司租了一个房屋用于经营使用 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,预付账款 对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 请问这是我租房子的分录吧?
请问租房子的分录 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~增值税进项税 贷,预付账款 可以这样写对吧?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师我想问,那我要是把这个租的房子发给员工当工资应该怎么写呢? 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 我已经写到这了
租房子发工资是说从工资里扣房租吗
不是,就是我把租来的房子给员工住 和从工资里扣房租没有关系
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 这样不能抵扣增值税
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 老师,一共4个分录,您是这个意思吗?
不是,同学 1.借,预付账款 贷,银行存款 2.借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 3.借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 这一步是什么?计提?还是对方给了这个月的发票了?
这是预付账款分摊到管理费用,按发票数据分月计提但是要在应付职工薪酬中挂账
老师,我听不大懂,能说的很简单不?
按我发你的三个分录做就可以了