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有个问题需要咨询,我们有一批固定资产用到2019年7月底,就需要出售了,但因为评估报告没出来,所以我一直在计提折旧,现在需要调整回来,怎么做调整分录啊?

2020-11-18 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 09:47

你好 之前分录不变金额是负数

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快账用户2110 追问 2020-11-18 09:51

有具体的分录吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 09:57

之前折旧的分录是怎么做的?

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快账用户2110 追问 2020-11-18 10:04

借,管理费用—折旧费 贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2020-11-18 10:05

借管理费用负数,贷累计折旧负数。

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快账用户2110 追问 2020-11-18 10:07

跨年也这么整吗?固定转清理的分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2020-11-18 10:14

是的 不修改汇算请交的情况下的

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你好 之前分录不变金额是负数
2020-11-18
那你这个就相当于你固定资产模块处理错误呀,你直接在模块里面把这个卡片清理掉。
2021-02-25
借在建工程贷固定资产 借固定资产贷在建工程 折旧也补
2023-07-18
同学你好 没成功的都是费用化支出
2021-05-17
你好,只要是固定资产耗用的,应该调到固定资产里。只是没有发票的部分如果计提折旧 ,应该 在汇算时调增。
2022-10-19
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