你好,免增值税一般纳税人图书行业,开票应该是免税,不是0税率的
老师你好,我问一下图书现在是免税的,我的上游不是免税的,他给我开的图书增值税专用发票,我们可以抵扣吗?
我公司是免增值税一般纳税人图书行业,对方给我们开具的发票是零税率发票,不是免税的有影响吗
老师好,我司为一般纳税人,批发图书用于零售,收取购进的发票为增值税普票免税,那我现在要开票出去,请问我也是按免税开票出去吗?
一个小规模纳税人要我公司开具增值税专用发票,说以后变更成一般纳税人,在没变更一般纳税人对我公司是否有影响,对方行车滞留票对我公司有影响吗?
请问我们是一般纳税人免税农产品批发零售流通行业开的发票是免税的普票,又是餐饮行业开的专票是6%税率,那么我们购买免税农产品对方给我们开了9%的专票,请问这专票能够全部抵扣吗
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
你需要作废或冲红,重开
对方给我们开具的零税率发票,对我公司有影响吗,
需要对方重新给开具免税率发票吗
开错了的,需要退回去重开
不重新开具的话对我们公司有什么影响吗
没有影响,对他们有影响
好的谢谢老师
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦
老师还有一个问题,上个月把转出未交增值税分录做反了,这个月是直接冲红,做正确的分录吗
你好,对的,你的理解是正确的