你好,同学。 你这作为往来款项处理,要归还 的。你这老板是一个,但企业是不同的,是要相互独立核算的。
老师,你好,就是我们老板在景区有几个项目,其他几个项目都有单独的营业执照,按理是要单独做账吧,但是主要资金都在我现在做账的这个公司,所以有时其他项目的费用也会从这个账户上支出,后期肯定是没法还上或者补的,这个要怎么做账呢?
老师 我想问一下 如果我们老板有几个公司 然后A公司的钱用于B公司生产经营采购货物 这个需要怎么做账 要注意什么点 涉不涉及到缴税
老师 我想问一下 如果我们老板有几个公司 然后A公司的钱用于B公司生产经营采购货物 这个需要怎么做账 要注意什么点 涉不涉及到缴税
老师,就是我们景区有几个景点,然后另外几个景点都有单独的营业执照,然后都是同一个老板,我做其中一个景点的帐,然后经常会有另外几个景点的费用,从我现在做账这个公司支出,这个我要怎么做帐啊?
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
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老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
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老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
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已经没法分了,有的点没有建帐,我之前都是做营业外支出处理的,可以嘛?
错误 了,调整到其他应收款。
可是这个钱没法收回来呀
为什么没法收回来,你这不归还,你税法怎么可能通得过呢
老板另外的景点没建账,所以就混在一起了
首先,你这里 处理就是错误,不同企业,是不同的核算主体,是不可混 为一起的。 然后,你去清理 一下账务,把没建账的,建起来,然后再调整。
哦哦,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。