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老师:现客户退回两份9月份开出的专用发票,因涉及夸月了,我9月份的增值税也申报了,但对方没有进行发票进项勾选。请问退回的发票,我应如何 操作呢?(交易取消)

老师:现客户退回两份9月份开出的专用发票,因涉及夸月了,我9月份的增值税也申报了,但对方没有进行发票进项勾选。请问退回的发票,我应如何 操作呢?(交易取消)
2020-11-17 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 15:52

你好,你方申请红字信息表,开具红字发票即可

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快账用户1692 追问 2020-11-17 15:54

请问在那里申请红字信息表,有流程吗?我用的是金税盘开的发票

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齐红老师 解答 2020-11-17 15:54

你好,在开票系统里有个信息表申请模块,在那里申请即可

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快账用户1692 追问 2020-11-17 15:56

这里吗?可以提供详细操作流程吗

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快账用户1692 追问 2020-11-17 16:01

这里吗?请提供详细流程

这里吗?请提供详细流程
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快账用户1692 追问 2020-11-17 16:01

已交的增值税,怎样呢?

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齐红老师 解答 2020-11-17 16:18

对,是这里的,右下边有个信息表,你本期开具红字发票抵你本期收入了,这样就减少税金了,相当于退你税了

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快账用户1692 追问 2020-11-17 16:36

为什么不直接开红字发票呢?

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快账用户1692 追问 2020-11-17 16:37

我之前普票夸月了,直接开红字发票就可以了。

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齐红老师 解答 2020-11-17 16:40

这个是专票,普票是可以这样操作,专票不能直接开具

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你好,你方申请红字信息表,开具红字发票即可
2020-11-17
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
还是要勾选的哈,和实际相符才行
2022-10-16
八月份的这个发票已经红冲了,你不需要再退回 都已经操作完了
2023-11-01
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