咨询
Q

老师,您好!我上个月挂账3840元,实际是3540元。上个月的分录:借主营业务成本 3840贷:应付账款3840 这个月实际支付3540元,借应付账款3540 贷:银行存款3540 实际已经付清这次款,那我这个差额计入哪里呢

2020-11-16 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 16:14

这个差额可以冲减主营业务成本的

头像
快账用户3023 追问 2020-11-16 16:17

分录:借应付账款3840 贷:银行存款3540 主营业务成本300,是这样吗

头像
齐红老师 解答 2020-11-16 16:24

是的,是这样账务处理的

头像
快账用户3023 追问 2020-11-16 16:29

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-11-16 16:30

好的,客气,帮到你就好

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个差额可以冲减主营业务成本的
2020-11-16
以后这个多支付的也不给你退回吗。
2023-12-25
这个登记应付账款,本月登记是借方增加,期末数之前期初-借方金额,等于期末 ,日记账是银行贷方增加
2020-11-23
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法: 一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。 二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理 借:主营业务收入 100 贷:应收账款 100 正确确认预收账款 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 八月份实际销售时进行正确的账务处理 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100 通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
2024-10-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×