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请教关于个税多计提的历史问题 多计提的原因是:计提个税不是按照自然人个税系统申报测算的,而是前任会计手工计提的 现在统计2018-2023年,多计提了3069.71元 请教下 现在多计提的这部分怎么处理

2025-04-27 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 12:09

你好,你账上多计提了,可以直接转入营业外收支。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 14:21

现在发现一个2020年少计提增值税0.01元要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:22

你好,这个直接计入营业外收支就行。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 14:42

不需要补计提吗

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:47

你好,这个不需要的,只有1分钱,这个不重要,没关系的。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 14:58

如果我放入应交增值税也是可以的吧

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:59

你好,是的,是可以的了。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:09

那么老师建议哪个更好呢

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:10

你好,转入营业外收支。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:18

请教 1,补计提的分录怎么写 借方: 贷方:应交税金-未交增值税0.01 2,转入营业外收支 借方:应交税金-未交增值税 0.01 贷方:

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:22

你好,不是补计提,我是让你直接把这个差额转入营业外收支。 如果你要补计提啥的,就得看之前是哪里错了。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:28

之前2020年9月少计提了0.01元

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:30

你好,嗯,你直接借营业外支出,贷应交税金-未交增值税 0.01

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:37

如果是我要补计提呢 借方: 贷方:应交税金-未交增值税 0.01

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:38

你好,这个是借应交税费,应交增值税,转出未交增值税。

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:39

什么意思,没懂,具体怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:41

你好,借应交税费,应交增值税,转出未交增值税。 贷方:应交税金-未交增值税 0.01

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快账用户7065 追问 2025-04-27 15:47

那我的应交税金的科目还是不平啊?还差什么分录?

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:48

你好,你如果要这样问的话,就得要去一笔一笔查看之前到底是哪里错了才能够确定准确的科目。

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你好,你账上多计提了,可以直接转入营业外收支。
2025-04-27
你好 现在是你们多扣了职工的,你们是不是没有发下去啊?
2021-10-12
你好 你们是好久成立的公司 建账了没有。 你要先建账 然后根据业务来做账 按月出报表。 你汇算就是根据你们账上凭证和报表等数据来报的。
2020-09-04
您好,多计提的个税可以写分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:其他应付款——XX员工 退还时:借:其他应付款——XX员工,贷:银行存款 摘要:多计提的个税返还
2025-04-25
您好同学,还要 借应付职工薪酬,贷银行存款或贷款存现金,因为你多充了个税的话,相当于少发工资了。
2022-12-03
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