您好 请问启用了固定资产模块吗
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
用快帐这个软件做帐,只需录入凭证,月底就可自动生成财务报表,那有关固定资产的数据是怎么得出来的呢?因为之前没有录入。
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
没有,公司正找算购买这款软件,还没买呢。我想提前做下准备,但我们的资产基本都过了正常使用年限了,计提折旧应该扣完了,所以我想问下这块要怎么做
那不需要增加固定资产模块了 直接做固定资产 累计折旧科目的期初金额录入就好了
那就是截止到19年12月份的金额直接录入吗?是录净值吗,也就是预计净残值?
请问您是建1月份的帐吗?
不是,老板只是让我准备做帐,做11月份12月份都可以,只要我准备好,19年有做,今年财务人员一直在变动,就没人做了。我接手捋顺其它账目以后,老板想让我继续做这几份财务报表,我正学呢,一时之间不知从何入手,所以想请教下
那就根据固定资产原值跟累计折旧的期末数填写期初就好了
好,今年又新增了些电脑沙发打印机等一些办公设备,我直接加上去就可以吧
您打算几月建账启用?
12月份建帐启用
那今年的 直接做分录就好了
谢谢!感谢您的帮助
不客气哈 欢迎有疑问继续提问